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[ 索引號(hào) ] 115002277093496992/2025-00004 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類 ] 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 璧山區(qū)青杠街道
[ 成文日期 ] 2025-02-07 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-07

重慶市璧山區(qū)青杠街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防、應(yīng)急管理交通運(yùn)輸、市場(chǎng)監(jiān)管、自然資源、住房城鄉(xiāng)建設(shè)等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

2.協(xié)調(diào)、配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開展聯(lián)合執(zhí)法。

3.完成街道黨工委、辦事處交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)青杠街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)編19名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名(隊(duì)長(zhǎng)1名、副隊(duì)長(zhǎng)2名)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)387.09萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款387.09萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬元,其他收入資金0萬元。收入2024增加387.09萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加387.09萬元,政府性基金預(yù)算撥款增加0萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)387.09萬元,其中:一般公共服務(wù)支出284.91萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出69.15萬元,衛(wèi)生健康支出17.42萬元,住房保障支出15.61萬元。支出2024增加387.09萬元,主要是基本支出增加387.09萬元,項(xiàng)目支出增加0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入387.09萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出387.09萬元,2024年增加387.09萬元。其中:基本支出387.09萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,2024年增加387.09萬元,主要原因是新增單位,2024年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出預(yù)算;項(xiàng)目支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是新增單位,2024年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

2025年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,比2024減少0萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,比2024減少0萬元,主要原因是新增單位,2024年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是新增單位,2024年無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是新增單位,2024年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元主要原因是新增單位,2024年無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(二)政府采購(gòu)情況

2025政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至202412月,單位共有車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。

(二)財(cái)政專戶管理資金收入(教育收費(fèi)收入):指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。

(三)事業(yè)收入(不含教育收費(fèi)):指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)計(jì)劃結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。

(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入、投資收益等收入,單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì),全部編入預(yù)算。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

、其他說明事項(xiàng)

單位預(yù)算公開表中附表之間、表間內(nèi)部存在一定數(shù)據(jù)差異,系四舍五入導(dǎo)致。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:萬渝 聯(lián)系方式:023-64301005

附表:重慶市璧山區(qū)青杠街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年單位預(yù)算公開套表


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