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[ 索引號 ] 115002270093455311/2021-00001 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 璧山區(qū)大興鎮(zhèn) [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-02-05 [ 發(fā)布日期 ] 2021-02-05

重慶市璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令,發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算,管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
 ??2.推動產(chǎn)業(yè)結構調整,轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3.關注和改善民生,加快社會事業(yè)發(fā)展,推動公共服務均等化;保護合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

4.全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策,增加農(nóng)民收入。

5.加強生態(tài)建設和保護,加大環(huán)境整治,完善和落實環(huán)境保護政策。

6.不斷強化社會維穩(wěn)體系,加強農(nóng)村社會治安綜合治理,防范和化解農(nóng)村社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。

7.完成上級交辦的其他事項。

(二)單位構成

重慶市璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構8個,即:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子)、民政和社會事務辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室;設置事業(yè)機構7個,即:農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數(shù)5983.93萬元,其中:一般公共預算撥款5959.36萬元,政府性基金預算撥款24.57萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2020年減少17.5萬元,主要是一般公共預算撥款增加596.36萬元,政府性基金預算撥款減少52.45萬元,上年結轉減少561.41萬元。

(二)支出預算:2021年年初預算數(shù)5983.93萬元,其中:一般公共服務支出預算1679.49萬元,國防支出預算5萬元,公共安全支出預算22.22萬元,教育支出預算0萬元,文化旅游和傳媒支出預算132.38萬元,社會保障和就業(yè)支出預算698.25萬元,衛(wèi)生健康支出預算197.4萬元,節(jié)能環(huán)保支出預算238.58萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算613.48萬元,農(nóng)林水支出預算2178.94萬元,住房保障支出預算218.19萬元。支出預算較2020年增加34.96萬元,主要是基本支出預算增加284.39萬元,項目支出預算減少249.43萬元。

三、單位預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入5983.93萬元,一般公共預算財政撥款支出5959.36萬元,比2020年增加34.96萬元。其中:基本支出3433.4萬元,比2020年增加284.39萬元,主要原因是人員增加,基本工資等福利增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出2425.96萬元,比2020年減少249.43萬元,主要原因是節(jié)省開支、市政運行費用外包、預備費及體制專項上解經(jīng)費未納入等,主要用于機關、村居運行以及市政管理等重點工作。

2021年政府性基金預算收入24.57萬元,政府性基金預算支出24.57萬元,比2020年減少52.45萬元,主要原因是集中消化專項結余,主要用于統(tǒng)籌安排使用經(jīng)費。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預算38.99萬元,比2020年減少10.24萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境);公務接待費3.99萬元,比2020年減少0.24萬元,主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費,按照實有人數(shù)計算;公務用車運行維護費35萬元,比2020年減少10萬元,主要原因是機關市政車輛已由三方公司外包,不再單獨核算公務車維護經(jīng)費;公務用車購置費0萬元,比2020年減少0萬元;主要原因是未購置公務車。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費772.87萬元,比上年減少8.78萬元,主要原因為節(jié)省開支,減少辦公費開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額122.5萬元:政府采購貨物預算37.5萬元、政府采購工程預算11萬元、政府采購服務預算74萬元;其中一般公共預算撥款政府采購122.5萬元:政府采購貨物預算37.5萬元、政府采購工程預算11萬元、政府采購服務預算74萬元。

3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5959.36萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月,本單位共有車輛14輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:陳永勝? 聯(lián)系方式:023-41550190??

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